問題已解決
老師,你好,我去年有一張普票當(dāng)做專票入賬了,沒注意,現(xiàn)在我怎么調(diào)整帳



當(dāng)時的分錄是怎么做?
2022 03/09 10:31

郭老師 

2022 03/09 10:31
實際并沒有抵扣是不是?

84784955 

2022 03/09 10:36
實際并沒有抵扣,當(dāng)時就借費用 借:應(yīng)交稅費( 進(jìn)項稅)貸:銀行存款

郭老師 

2022 03/09 10:37
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

84784955 

2022 03/09 10:39
利潤分配這個科目要調(diào)整嗎

郭老師 

2022 03/09 10:40
你好,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。

84784955 

2022 03/09 10:42
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 03/09 10:44
不用客氣,工作愉快。
