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問題已解決

請問老師,我們公司提供住宿服務(wù),因自己沒有餐飲,所以向第三方餐飲服務(wù)單位購買餐飲服務(wù)然后再銷售給住宿客人,提供餐飲方開票給我單位,我單位再開票給住宿客人,這樣情況我們增值稅可以按差額繳納嗎?

84784967| 提問時(shí)間:2022 03/09 15:00
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,不能按差額交稅的;
2022 03/09 15:01
84784967
2022 03/09 15:04
為什么呢?增值稅不是按照增值部分繳納稅金的嗎?
立紅老師
2022 03/09 15:07
同學(xué)你好,增值稅理論是按增值額交稅;實(shí)際是用銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng);
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