問題已解決
老師,員工之前借了一筆錢做為員工表彰獎金,現在要沖帳怎么做分錄



同學你好,計入管理費用一福利費;
2022 03/09 15:16

84785018 

2022 03/09 15:17
借方管理費用,貸方呢?

立紅老師 

2022 03/09 15:19
同學你好
借,管理費用
貸,應付職工薪酬
再做
借,應付職工薪酬
貸,其他應收款;

84785018 

2022 03/09 15:37
這個分錄可以直接合并為借:管理費用 貸:其他應收款嗎?我之前借備用金的分錄為:借:其他應收款 貸:銀行存款,現在是沖帳

立紅老師 

2022 03/09 15:40
同學你好,不可以的;需要通過應付職工薪酬科目過渡;
