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我要把應(yīng)交增值稅貸方數(shù)字轉(zhuǎn)到未交增值稅借方,會計分錄咋寫



你好,學(xué)員
應(yīng)交稅費貸方是反方向結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 03/10 11:15

84785018 

2022 03/10 11:16
啥意思那我咋弄

冉老師 

2022 03/10 11:18
就是你現(xiàn)在是哪個科目有余額,要結(jié)轉(zhuǎn),老師給你做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785018 

2022 03/10 11:18
未交增值稅貸方有余額

84785018 

2022 03/10 11:19
我們現(xiàn)在有留抵進項

冉老師 

2022 03/10 11:20
那你們進項稅有余額嗎,賬上

84785018 

2022 03/10 11:21
期末有余額呢

冉老師 

2022 03/10 11:29
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅

84785018 

2022 03/10 11:30
老師您看下是這樣的呀

冉老師 

2022 03/10 11:31
按照上面老師寫的,未交增值稅余額結(jié)平

84785018 

2022 03/10 11:32
意思貸方科目是應(yīng)交稅費進項稅額?

冉老師 

2022 03/10 11:32
是的,學(xué)員,是這樣的

84785018 

2022 03/10 11:33
有點不懂為啥未交增值稅的貸方和進項稅一起弄?這塊有點弄不清楚剛參加工作

冉老師 

2022 03/10 11:34
因為這個未交,本身就是銷項稅,進項稅差額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在有余額,就是進項結(jié)轉(zhuǎn)少了

84785018 

2022 03/10 11:36
我現(xiàn)在科目余額表上是應(yīng)交增值稅有余額呢不是未交增值稅,那我現(xiàn)在咋調(diào)

冉老師 

2022 03/10 11:36
應(yīng)交增值稅,也是沖減進項稅的

84785018 

2022 03/10 11:37
那意思還是按照您剛寫的分錄把那個應(yīng)交增值稅里的貸方數(shù)字沖平?

冉老師 

2022 03/10 11:38
是的,學(xué)員,是這樣的
