問題已解決
請問去年11月開始增值稅緩交,都沒有計提稅,今年等那個月交再計提可以嗎?或者把依次補提到2月或者3月,補提起來可以嗎?


同學(xué):您好。在2月補提一下吧。當(dāng)時應(yīng)該補提的。
2022 03/10 19:33

84784959 

2022 03/10 19:34
11月到今年1月,全在2月補提金額有點多沒事嗎?
曹老師在線 

2022 03/10 19:37
同學(xué):您好。沒有關(guān)系的。增值稅應(yīng)該是銷項-進項,結(jié)轉(zhuǎn)一下就好了。在資產(chǎn)負債表中,應(yīng)交稅費那里已經(jīng)體現(xiàn)過了,結(jié)轉(zhuǎn)后,不會影響的。

84784959 

2022 03/11 08:19
還有出口退稅呢,去年就是出口退稅收到了,然后增值稅,附加稅,抵內(nèi)銷附加稅3個月都沒計提,那補提后,把去年該結(jié)轉(zhuǎn)的在今年2月份結(jié)轉(zhuǎn)沒事是嗎?或者今年年底帶今年的一起結(jié)轉(zhuǎn)沒事嗎?
曹老師在線 

2022 03/11 08:25
同學(xué):您好。一起結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系的。
