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實(shí)務(wù)
問題已解決
我今年三月份收到對方開的一張20萬成本發(fā)票,開票日期是今年三月份的,實(shí)際是去年購買的商品,這張發(fā)票怎樣處理



你好,那你去年做嗎?當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
2022 03/11 08:34

84785012 

2022 03/11 08:34
暫估:借庫存商品,貸銀行存款

郭老師 

2022 03/11 08:37
你好沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84785012 

2022 03/11 08:37
去年10月份的賬

郭老師 

2022 03/11 08:37
如果沒有的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品
發(fā)票,
到了借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。

84785012 

2022 03/11 08:37
成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2022 03/11 08:39
借應(yīng)付賬款
貸、庫存商品、
借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整。

郭老師 

2022 03/11 08:39
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品

84785012 

2022 03/11 08:55
收到!謝謝老師

84785012 

2022 03/11 08:56
這張發(fā)票我應(yīng)該付在哪張憑證后面,匯算清繳還需要把10月份暫估的那本調(diào)出來嗎

郭老師 

2022 03/11 08:56
對的是的,是這么做的。

84785012 

2022 03/11 08:56
我沒說咋做呀

84785012 

2022 03/11 08:57
這個(gè)賬匯算清繳時(shí)咋處理

郭老師 

2022 03/11 09:00
這張發(fā)票我應(yīng)該付在哪張憑證后面,匯算清繳還需要把10月份暫估的那本調(diào)出來嗎
2022-03-11 08:56
你不是問
需要把暫估的調(diào)整出來的。
我說是的

郭老師 

2022 03/11 09:00
借應(yīng)付賬款
貸、庫存商品、
借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整。已讀
2022-03-11 08:39
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品已讀
2022-03-11 08:39
做法給你寫了

84785012 

2022 03/11 09:01
暫估的那20萬我要交所得稅嗎

郭老師 

2022 03/11 09:03
你好,暫估了20萬,你發(fā)票到了多少?

郭老師 

2022 03/11 09:03
發(fā)票到了那一部分可以抵扣的
比如你暫估了20萬,發(fā)票到了18萬調(diào)增2萬就可以

84785012 

2022 03/11 09:03
今年三月份到20萬,日期也是今年三月份的

郭老師 

2022 03/11 09:05
那就不需要調(diào)整的,有發(fā)票拿來抵扣就行。
