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老師,內(nèi)賬,我調(diào)整去年收入,借:應(yīng)收賬款-100 貸:以前年度損益調(diào)整-100,那是是不是還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤-100 貸:本年利潤-100,對嗎?



還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
2022 03/11 15:38

84785003 

2022 03/11 15:39
為啥是正數(shù)?

文文老師 

2022 03/11 15:44
借:應(yīng)收賬款-100
貸:以前年度損益調(diào)整-100
是負(fù)數(shù),再做以前年度損益就要貸正數(shù)

84785003 

2022 03/11 15:59
老師,本期利潤總額-資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤余額,不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤余額,怎么辦?

文文老師 

2022 03/11 18:23
不會(huì)等于,因?yàn)槟曛凶隽宋捶峙淅麧櫩颇?/div>


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我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入
沖減分錄如下:
第一步、
借:應(yīng)收賬款 -113
貸:以前年度損益調(diào)整 -100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13
第二步、
借:利潤分配-未分配利潤 100
貸:以前年度損益調(diào)整 100
第三步、
借:以前年度損益調(diào)整 -90
貸:庫存商品 -90
這樣做,對嗎?
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去年暫估的成本,今年需要紅沖去年的成本吧借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 ,貸:其他應(yīng)付款 -100 然后做一條正確的,借:以前年度損益調(diào)整100 貸:其他應(yīng)付款 100 借:利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這是正確的嗎?還是紅沖的時(shí)候直接借:以前年度損益調(diào)整 -100呢?
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老師,多計(jì)提的跨年稅費(fèi)沖回后做了一筆盈余公積調(diào)整分錄,
借利潤分配-法定100
貸:盈余公積100
那還需要做一筆
借利潤分配-未分配100
貸利潤分配-法定100
的分錄么
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老師,借:本年利潤 -100 貸:利潤分配——未分配利潤 -100
這個(gè)分錄為什么要這樣寫?要用負(fù)數(shù)?用正數(shù)是不是
借:利潤分配 ——未分配利潤 100 貸:本年利潤 100
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請問,本年利潤科目余額是-100,那么我要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:利潤分配-未分配利潤-100
貸:本年利潤-100
這樣做嗎?
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