問題已解決
因在做固定資產(chǎn)增加時將原值錄入了含稅金額,已計提一個月的折舊了,現(xiàn)將原值減少,原值減少的會計分錄怎么做



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸固定資產(chǎn)。
2022 03/11 16:56

84785037 

2022 03/11 17:11
我增加時做的分錄是正確的

陳詩晗老師 

2022 03/11 17:31
你現(xiàn)在就是把那個少的部分,直接貸固定資產(chǎn)就行呀。

84785037 

2022 03/11 17:50
那借方呢

陳詩晗老師 

2022 03/11 17:54
借方就是你增值稅的進(jìn)項稅。
