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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是食品加工廠,期初數(shù)據(jù)都是沒(méi)有的,我該怎么辦呢,我們用的管家婆



提出數(shù)據(jù)沒(méi)有?那你怎么建賬了?你要找你的前任會(huì)計(jì)把期末數(shù)據(jù)拿給你作為你的期初數(shù)據(jù)建賬啊。
2022 03/11 17:47

84785021 

2022 03/11 17:48
沒(méi)有前任會(huì)計(jì),一開(kāi)始就是賬實(shí)不符的,只有一個(gè)外賬會(huì)計(jì)呀,

84785021 

2022 03/11 17:48
固定資產(chǎn)都是老板買的,

陳詩(shī)晗老師 

2022 03/11 17:54
那你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)呢。

84785021 

2022 03/11 17:55
什么數(shù)據(jù),你說(shuō)的的外賬做的賬嗎?前三年都是虧損的,沒(méi)有報(bào)稅

陳詩(shī)晗老師 

2022 03/11 17:56
誰(shuí)告訴你虧損就不報(bào)稅了?你不管是賺錢還是虧損,你都要申報(bào)的,你上一次申報(bào)的數(shù)據(jù)就是你的期初數(shù)據(jù)。

84785021 

2022 03/11 17:56
問(wèn)題是外賬做的呀?我怎么要數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 

2022 03/11 17:57
那外賬做了,你現(xiàn)在難道你接觸的時(shí)候,你不需要交接嗎。

陳詩(shī)晗老師 

2022 03/11 17:57
那不管他是做什么賬的,你現(xiàn)在新的會(huì)計(jì)入職,肯定都要交接,你不交接,你的數(shù)據(jù)怎么去連貫?zāi)亍?/div>

84785021 

2022 03/11 20:41
那交接了我都看什么數(shù)據(jù)呢

陳詩(shī)晗老師 

2022 03/11 20:49
交接之后他會(huì)給你這個(gè)賬本,賬本里面就會(huì)有每一個(gè)科目的余額。


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