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問(wèn)題已解決

……單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支了,“超支的部分在申報(bào)所得稅時(shí),作為永久性差異調(diào)整應(yīng)納稅所得額”?這個(gè)不理解?謝謝老師解答一下吧

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/13 20:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,就是當(dāng)期納稅調(diào)增后,以后不再調(diào)減
2022 03/13 20:57
84784994
2022 03/13 22:32
還沒(méi)有學(xué)到納稅這塊,我倒是聽(tīng)說(shuō)過(guò)納稅調(diào)增 ,不好意思老師 納稅挑增是啥意思 ?
小林老師
2022 03/13 23:41
您好,就是企業(yè)所得稅前不扣除
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