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問題已解決
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行



借其他應(yīng)付款暫估貸,以前年度損益調(diào)整。
2022 03/14 10:21

郭老師 

2022 03/14 10:22
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行
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