問題已解決
@郭老師 做公司的內(nèi)賬,假設(shè)當(dāng)月開了銷售票,下月才開增值稅發(fā)票,當(dāng)月我如何做賬呢?下月開票了我如何做賬?



當(dāng)月做了無票收入,然后下月開了發(fā)票,是這個意思嗎。
2022 03/14 11:01

郭老師 

2022 03/14 11:02
當(dāng)月借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
然后次月開了發(fā)票
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費負數(shù),
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

郭老師 

2022 03/14 11:02
就是紅沖無票收入,然后再做發(fā)票。

84784987 

2022 03/14 11:06
公司內(nèi)賬如何處理,不考慮外賬

郭老師 

2022 03/14 11:07
你好,把應(yīng)交稅費去掉就可以的。

84784987 

2022 03/14 11:15
謝謝郭老師

郭老師 

2022 03/14 11:17
不用客氣,工作愉快。
