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老師您好,一般納稅人,收到專票,如何做分錄,當月未抵扣怎么做,次月抵扣的時候又咋做啊

84785007| 提問時間:2022 03/14 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 一般納稅人,收到專票,當月未抵扣 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目 次月抵扣的時候 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2022 03/14 20:53
84785007
2022 03/14 20:55
我們是做景區(qū)管理的,對方給我們開的也是技術(shù)服務(wù)費
鄒老師
2022 03/14 20:55
你好,那把庫存商品或原材料,改成? 主營業(yè)務(wù)成本? 科目就是了?
84785007
2022 03/14 20:57
當月就抵扣的話,也是需要這樣做兩筆分錄嗎
鄒老師
2022 03/14 20:58
你好,當月就抵扣的話 借:主營業(yè)務(wù)成本??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
鄒老師
2022 03/14 20:58
更正 你好,當月就抵扣的話 借:主營業(yè)務(wù)成本??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
84785007
2022 03/14 20:59
好的,謝謝老師喲
鄒老師
2022 03/14 20:59
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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