當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—暫估



借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022 03/15 14:25

84785009 

2022 03/15 14:27
是其他應(yīng)付款借方有余額

郭老師 

2022 03/15 14:28
你好,這個是什么業(yè)務(wù)的?

郭老師 

2022 03/15 14:28
二級科目是誰,你老板的嗎?

84785009 

2022 03/15 14:29
原材料采購暫估,老賬留下來的,還掛著余額,實(shí)際沒有未到賬的發(fā)票

郭老師 

2022 03/15 14:31
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款暫估貸原材料。

84785009 

2022 03/15 14:34
不清楚是不是之前做錯了,借方有點(diǎn)余額留下來了,實(shí)際現(xiàn)在沒有暫估的發(fā)票,想把這個余額清掉

郭老師 

2022 03/15 14:36
你好,那你得看一下對方的科目是怎么做的。

郭老師 

2022 03/15 14:36
看原材料當(dāng)時發(fā)生額。

84785009 

2022 03/15 14:39
是累積下來的余額,看不出是那一筆的問題

郭老師 

2022 03/15 14:41
嗯,不是的,它的發(fā)生額的分錄你知道嗎?如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的話,你們的往來款一定會有余額的。
