問題已解決
出口免抵退企業(yè),1月申報銷售額時多申報了20萬.現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)該怎么解決,我們有留底附加稅的



你好,把原來的分錄沖紅字。
以后有沒有出口業(yè)務了啊
2022 03/15 16:35

徐悅 

2022 03/15 16:35
如果有以后可以抵減

84785044 

2022 03/15 16:37
我是增值稅申報填錯了,不是記賬錯,一月份已經(jīng)出口退稅了,該怎么辦呢,好像不能更正申報了

徐悅 

2022 03/15 17:31
申報表不能修改,你問問稅務那邊看看能不能給修改。
