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問題已解決

出口免抵退企業(yè),1月申報銷售額時多申報了20萬.現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)該怎么解決,我們有留底附加稅的

84785044| 提問時間:2022 03/15 16:23
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,把原來的分錄沖紅字。 以后有沒有出口業(yè)務了啊
2022 03/15 16:35
徐悅
2022 03/15 16:35
如果有以后可以抵減
84785044
2022 03/15 16:37
我是增值稅申報填錯了,不是記賬錯,一月份已經(jīng)出口退稅了,該怎么辦呢,好像不能更正申報了
徐悅
2022 03/15 17:31
申報表不能修改,你問問稅務那邊看看能不能給修改。
描述你的問題,直接向老師提問
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