問題已解決
生活性服務業(yè)納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期加計抵減額,當期需要做計提分錄嗎?如何做計提當期加計抵減額?



加計抵減不用做分錄-_-||
2022 03/16 10:27

84784965 

2022 03/16 10:37
那怎么走賬???就是說分錄怎么做?。勘热绠斊阡N項稅額是300、取得進項是200,認證了200,次月應交稅費100,加計抵減額是200?15%=30

venus老師 

2022 03/16 10:39
這個加計抵減,除非你要交的時候,才做賬

84784965 

2022 03/16 10:44
對呀,我這個是上月300銷項,200的進賬,有100的差額,也就是應交稅費,我次月肯定要交稅啊。比如我要交稅了。次月 怎么這部分相關的分錄啊

84784965 

2022 03/16 10:45
對呀,我這個是上月300銷項,200的進賬,有100的差額,也就是應交稅費,我這月肯定要交稅啊。比如我這個月交稅了。這月 怎么做這部分相關的分錄啊

venus老師 

2022 03/16 10:45
同學加計抵減的那個記入其他收益

84784965 

2022 03/16 11:19
全部分錄都怎么做的?

venus老師 

2022 03/16 11:21
借銷項
貸進項
其他收益
未交增值稅

84784965 

2022 03/16 11:23
抵減部分是多少?計入其他收益,還包括附加稅那些抵減的部分嗎?

84784965 

2022 03/16 11:23
就以我上面的舉的例子的數(shù),麻煩給出相關分錄來

venus老師 

2022 03/16 11:27
只是增值稅抵減,同學

venus老師 

2022 03/16 11:28
你們抵減的就是30的,同學

84784965 

2022 03/16 11:28
那他的附加稅的計稅依據(jù)是,加計扣除之前算的增值稅呢?還是加計扣除以后算的增值稅呢。?

venus老師 

2022 03/16 11:50
同學是你們交的增值稅

84784965 

2022 03/16 11:54
我們交的增值稅,應該是是加計扣除的后算的那個增值稅嗎?按理說應該是嗎?

84784965 

2022 03/16 11:56
例如就是我舉的那個例子應交增值稅300-200-30=70

84784965 

2022 03/16 11:57
按這個70算的附加稅嗎?而不是按100算附加稅。是這樣嗎?

venus老師 

2022 03/16 12:16
對的同學你的理解是正確的
