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實(shí)務(wù)
問題已解決
法人提備用金導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬



報(bào)表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的
2022 03/16 17:28

84785013 

2022 03/16 17:29
然后再怎么做賬

辜老師 

2022 03/16 17:29
賬面可以不用調(diào)整的額

84785013 

2022 03/16 17:30
應(yīng)收就掛了很多,最后怎么平呢

84785013 

2022 03/16 17:30
法人提走,沒有還回來

辜老師 

2022 03/16 17:30
這個(gè)是需要他償還的,或者使用發(fā)票報(bào)銷沖減

84785013 

2022 03/16 17:31
一直這么劃往來嗎

辜老師 

2022 03/16 17:31
是的,不償還,就只能掛往來

84785013 

2022 03/16 17:32
費(fèi)用或者成本票嗎

辜老師 

2022 03/16 17:36
是的,要這種發(fā)票來沖抵

84785013 

2022 03/16 17:38
年底如果不交回,是做借:本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款,交個(gè)人所得稅嗎

辜老師 

2022 03/16 17:43
是的,是可以這樣賬務(wù)處理的
