国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

法人提備用金導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬

84785013| 提問時(shí)間:2022 03/16 17:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
報(bào)表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的
2022 03/16 17:28
84785013
2022 03/16 17:29
然后再怎么做賬
辜老師
2022 03/16 17:29
賬面可以不用調(diào)整的額
84785013
2022 03/16 17:30
應(yīng)收就掛了很多,最后怎么平呢
84785013
2022 03/16 17:30
法人提走,沒有還回來
辜老師
2022 03/16 17:30
這個(gè)是需要他償還的,或者使用發(fā)票報(bào)銷沖減
84785013
2022 03/16 17:31
一直這么劃往來嗎
辜老師
2022 03/16 17:31
是的,不償還,就只能掛往來
84785013
2022 03/16 17:32
費(fèi)用或者成本票嗎
辜老師
2022 03/16 17:36
是的,要這種發(fā)票來沖抵
84785013
2022 03/16 17:38
年底如果不交回,是做借:本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款,交個(gè)人所得稅嗎
辜老師
2022 03/16 17:43
是的,是可以這樣賬務(wù)處理的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取