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問題已解決

2月份不知道3月份申報(bào)增值稅有增值稅加計(jì)遞減優(yōu)惠,3月份申報(bào)的優(yōu)惠了增值稅,附加稅 ,我怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784955| 提問時(shí)間:2022 03/17 14:41
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
3月份多申報(bào)了相關(guān)的稅費(fèi),正常做賬,下月少申報(bào)就可以了。如果是申請(qǐng)退稅的,做相反的分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅或未交增值稅
2022 03/17 14:43
84784955
2022 03/17 14:44
你再看看我問的問題
美橙老師
2022 03/17 14:51
加計(jì)抵減的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅或未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益(加計(jì)抵扣部分) 附加稅按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
84784955
2022 03/17 14:57
我這沒有其他收益科目,可以入營(yíng)業(yè)外收入嗎?附加稅當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候含抵扣部分,現(xiàn)在可以入其他外收入嗎
美橙老師
2022 03/17 15:00
小企業(yè)沒有其他收益可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,附加稅多計(jì)提一并入營(yíng)業(yè)外收入也沒有問題,也可以做相反分錄調(diào)整。
84784955
2022 03/17 15:01
入營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅得交稅
84784955
2022 03/17 15:05
附加稅沖減 和入營(yíng)業(yè)外收入 跟企業(yè)所得稅有浮動(dòng)有關(guān)系嗎
美橙老師
2022 03/17 15:05
入營(yíng)業(yè)外收入需要繳所得稅,相當(dāng)于增加了利潤(rùn)。如果沖減費(fèi)用,也同樣增加利潤(rùn),區(qū)別不大。且你這個(gè)加計(jì)抵減屬于優(yōu)惠政策,國(guó)家補(bǔ)貼,實(shí)質(zhì)上也是一種政府補(bǔ)助,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求也是要計(jì)入收入的。
84784955
2022 03/17 15:06
入營(yíng)業(yè)外收入可以不
美橙老師
2022 03/17 15:08
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以的。金額沖減費(fèi)用和入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)于所得稅的影響是一樣的。
84784955
2022 03/17 15:09
好的,謝謝
美橙老師
2022 03/17 15:10
不客氣,祝你工作生活愉快!
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