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老師:匯算清繳后業(yè)務招待費調(diào)增,需要做分錄或其它嗎?匯算清繳后三月份要補所得稅5萬元需要在電子稅務局系統(tǒng)填寫嗎?

84784961| 提問時間:2022 03/17 19:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 匯算清繳后業(yè)務招待費調(diào)增,有導致補交所得稅嗎? 匯算清繳后三月份要補所得稅5萬元,你是指電子稅務局系統(tǒng)里面哪個表格的填寫呢?
2022 03/17 19:36
84784961
2022 03/17 19:52
老師:我不懂業(yè)務招待費是否導致補交所得稅呢?21年業(yè)務招待費是1.4萬元,我要調(diào)整近6000元,您看這樣補交所得稅嗎?我說的電子稅務局是季度所得稅報表。
鄒老師
2022 03/17 19:53
你好,沒有調(diào)增業(yè)務招待費之前,賬面利潤總額是多少??
84784961
2022 03/17 20:03
老師您說的,沒有調(diào)增業(yè)務招待費之前,賬面利潤總額是不是就是21年利潤表數(shù)字呀?21年利潤表上利潤總額是2304822.01元,我不太專業(yè)請理解哈
鄒老師
2022 03/17 20:03
你好,是的。 賬面有利潤,業(yè)務招待費調(diào)增就會導致補交所得稅,補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784961
2022 03/17 20:10
老師:以前年度損益調(diào)整不是過渡科目嗎?你分錄還有一個呀
84784961
2022 03/17 20:12
我意思是差一個:借本年利潤,貸以前年度損益調(diào)整呢?
鄒老師
2022 03/17 20:12
你好,以前年度損益調(diào)整是過渡科目 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整? ?
84784961
2022 03/17 20:20
補提去年所得稅只做分錄就行了對不?老師現(xiàn)在不早了,明天有空回復吧。
鄒老師
2022 03/17 20:21
你好,是的,是這樣的
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