問題已解決
老師你好,以前年度航天服務(wù)費抵扣時分錄記錯了 付款時 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢?



你好,學(xué)員,這個跨年了嗎,學(xué)員
2022 03/20 19:21

84785029 

2022 03/20 19:27
是的,跨年了

冉老師 

2022 03/20 19:36
抵扣時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280
貸:其他收益280

84785029 

2022 03/20 19:41
老師,是紅沖之前年度錯誤分錄再做您上筆分錄嗎?

冉老師 

2022 03/20 19:41
你好,學(xué)員,是的,學(xué)員
