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問(wèn)題已解決

老師,我同事拿了去年4月份餐票800、12月份餐票500來(lái)報(bào)銷(xiāo),可以報(bào)嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/21 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際單位的業(yè)務(wù)可以的。
2022 03/21 14:50
84784949
2022 03/21 14:51
實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)對(duì)嗎,啊
84784949
2022 03/21 14:51
這種小金額不用做納稅調(diào)整吧
郭老師
2022 03/21 14:52
你好,她趕著駱駝,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2022 03/21 14:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
84784949
2022 03/21 14:52
都是餐飲費(fèi)
郭老師
2022 03/21 14:53
具體的是什么業(yè)務(wù),福利費(fèi)還是招待費(fèi),它都是有扣除比例的。
84784949
2022 03/21 14:54
是招待費(fèi)
郭老師
2022 03/21 14:54
他是按照發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅,哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
84784949
2022 03/21 14:58
那這個(gè)要怎么做分錄呢
郭老師
2022 03/21 15:00
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款匯算清繳的數(shù),在納稅調(diào)整明細(xì)表里面招待費(fèi)一塊抵扣所得稅。
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