問題已解決
之前預(yù)交稅款抵扣這期的稅款怎么做賬,原來借應(yīng)交稅費_已交100,貸銀行存款100,這期發(fā)生了50怎么做賬呢?



借,應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費,乙繳5
2022 03/21 22:28

84784958 

2022 03/21 22:44
哪些增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅

陳詩晗老師 

2022 03/22 08:19
你的進(jìn)項和銷項的差額就轉(zhuǎn)到未交增值稅了。

84784958 

2022 03/22 11:11
那抵扣對應(yīng)的附加稅怎么做賬呢?原來計提和了附加稅,也繳納了附加稅,賬是平的,現(xiàn)在產(chǎn)生了新的附加稅需要用之前的抵扣,怎么做賬呢?

陳詩晗老師 

2022 03/22 11:50
借,應(yīng)交稅費
貸,稅金及附加

84784958 

2022 03/22 12:56
跨年了,是不是就是借,應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅,貸,以前年度損益調(diào)整

陳詩晗老師 

2022 03/22 13:02
對的對的,跨年就是這樣子處理。

84784958 

2022 03/22 14:33
好的,謝謝老師

84784958 

2022 03/22 14:41
老師,第一個請問下我們平時沒有把進(jìn)銷轉(zhuǎn)到未交,該這么做呢?

陳詩晗老師 

2022 03/22 15:07
每個月月末的時候你要做的呀,你不做的話,你后面明細(xì)科目平不了。
