當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:員工出差一天補(bǔ)貼50, 出差期間的餐費(fèi)、住宿費(fèi)有發(fā)票正常報(bào)銷。 這個補(bǔ)貼50員工不拿發(fā)票可以嗎?計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)。



你好,可以的
但是你得看一下你當(dāng)?shù)匾?guī)定的標(biāo)準(zhǔn),不超過標(biāo)準(zhǔn)的可以。
2022 03/22 09:02

84784999 

2022 03/22 09:06
補(bǔ)貼沒有發(fā)票,所得稅可以扣除嗎?

郭老師 

2022 03/22 09:08
可以的可以扣除的。

84784999 

2022 03/22 09:09
扣除標(biāo)準(zhǔn)我需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)嗎

郭老師 

2022 03/22 09:10
對的是的是這么做的,是這么理解的。

84784999 

2022 03/22 09:12
出差補(bǔ)助的津貼需要合并到員工的工資計(jì)算個稅嗎?

郭老師 

2022 03/22 09:14
你好,差旅津貼不超過范圍的,不需要交個稅。

郭老師 

2022 03/22 09:15
這個不需要發(fā)票,正常的做銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)就可以的。

84784999 

2022 03/22 09:15
謝謝老師指導(dǎo).

郭老師 

2022 03/22 09:17
不用客氣,工作愉快。
