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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是這樣的,之前付了預(yù)付款100萬,收到100萬發(fā)票,我是先暫估入賬原價270萬固定資產(chǎn),后又紅字沖回,折舊按原價計提,然后每個季度收到分期付款的發(fā)票,再入賬固定資產(chǎn),這樣是否可以?



您好,是可以的,沒問題
2022 03/23 21:27

84785034 

2022 03/23 21:29
就是說還沒有付款的那些發(fā)票還沒取得,但我早已經(jīng)按原價計提折舊了,這個企業(yè)所得稅匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?

小林老師 

2022 03/23 21:30
您好,按道理是匯算清繳前沒發(fā)票部分需要納稅調(diào)增

84785034 

2022 03/23 21:32
可是公司籌建期間,都是虧損狀態(tài),不好調(diào)增吧?

小林老師 

2022 03/23 22:05
您好,籌建期那您計提折舊就計入長期待攤費(fèi)用
