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問題已解決

2.某企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上的售價300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價格上給予6%的折讓。銷售方已經(jīng)同意了對方折讓的請求,并開具了增值稅紅字發(fā)票。銷售方實際收到了貨款。要求:根據(jù)上述資料編制相應的會計分錄(“應交稅費”科目要求寫出明細科目和專欄名稱)。

84785034| 提問時間:2022 03/24 08:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:主營業(yè)務收入300000*6% , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)48000*6%,? ?貸:銀行存款 348000*6%
2022 03/24 08:40
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