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19年的招待費進項稅額當年已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報月22年3月份做轉(zhuǎn)出可以嗎?需要繳納所得稅嗎



你好; 這個不能抵扣 那么 你招待費超過了標準沒有; 超過了部分調(diào)增就得涉及所得稅的繳納 ; 可以的
2022 03/24 14:41

19年的招待費進項稅額當年已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報月22年3月份做轉(zhuǎn)出可以嗎?需要繳納所得稅嗎
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