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請問老師,年末應(yīng)交稅費科目有余額幾分錢,需要進行年初結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



你好 不用,是年末結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅的科目?
2022 03/24 15:16

84785027 

2022 03/24 15:29
老師,年末應(yīng)交稅費科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

玲老師 

2022 03/24 15:30
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84785027 

2022 03/24 16:10
老師,我是實際繳納的比開的稅票注明增值稅少二分錢,怎么處理呢?

玲老師 

2022 03/24 16:12
二分如果是尾差造成的。借應(yīng)交稅費。二分,貸營業(yè)外收入二分。

84785027 

2022 03/24 16:40
哦,這樣的呀,謝謝老師!

玲老師 

2022 03/24 16:43
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
