問題已解決
由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款沒數(shù)據(jù),老板說不好看,要手工把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里,可以根據(jù)什么調(diào)整



您好
?應(yīng)收賬款期末余額在貸方? 本來就應(yīng)該在預(yù)收賬款填寫
要調(diào)整在應(yīng)收賬款欄次 根據(jù)預(yù)收賬款借方明細(xì)科目余額填寫
比如預(yù)收賬款A(yù) 借方100? 預(yù)收賬款B 貸方200
預(yù)收賬款A(yù) 借方100就可以填在應(yīng)收賬款欄次
2022 03/24 20:08

84785043 

2022 03/24 20:10
沒設(shè)預(yù)收賬款這個科目

bamboo老師 

2022 03/24 20:10
那就只好在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)體現(xiàn)了?

84785043 

2022 03/24 20:12
科目余額表里貸方余額為59045282.48

84785043 

2022 03/24 20:12
在金蝶導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表后,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里是沒數(shù)據(jù)的,那么這個53045282.48體現(xiàn)在了預(yù)收賬款期末數(shù)欄里

bamboo老師 

2022 03/24 20:13
那資產(chǎn)負(fù)債表右邊沒有預(yù)收賬款欄次嗎

84785043 

2022 03/24 20:14
那么為了報表好看,就金額7213411.52調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里

84785043 

2022 03/24 20:14
老師你等下讓我說完

bamboo老師 

2022 03/24 20:15
好的 那我等您說完哈

84785043 

2022 03/24 20:16
可以看得到圖片嗎

bamboo老師 

2022 03/24 20:17
看見了 都在預(yù)收賬款欄次
您預(yù)收賬款明細(xì)里面有沒有期末是借方余額的?

84785043 

2022 03/24 20:17
沒有設(shè)預(yù)收賬款這個科目

bamboo老師 

2022 03/24 20:18
您手工調(diào)的資產(chǎn)負(fù)債表不是有嗎?
是重分類過去的?。?/div>

84785043 

2022 03/24 20:19
系統(tǒng)導(dǎo)出來資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收期末數(shù) 就是應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額

84785043 

2022 03/24 20:20
然后為了報表好看,前面的同事就手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)

84785043 

2022 03/24 20:21
我想問的是,手工調(diào)整的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)怎么得來的

bamboo老師 

2022 03/24 20:21
應(yīng)收賬款期末數(shù) 全部是貸方余額?一個借方都沒有?
手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)?沒有根據(jù)亂調(diào)的?

84785043 

2022 03/24 20:22
應(yīng)收賬款期末余額從去年開始都是貸方余額

84785043 

2022 03/24 20:23
問了說是根據(jù)應(yīng)收明細(xì)賬調(diào)的,但是算了很久沒算出來

bamboo老師 

2022 03/24 20:23
那您這個調(diào)整到應(yīng)收賬款欄次 也是負(fù)數(shù)啊 不可能是正數(shù)的

84785043 

2022 03/24 20:23
人家又不肯說

bamboo老師 

2022 03/24 20:24
不管他說不說 如果前面的同事調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù) 那肯定是錯誤的
因為根據(jù)您的表述 應(yīng)收賬款明細(xì)都是貸方余額 沒有借方余額 所以應(yīng)收賬款不會有正數(shù)填寫資產(chǎn)負(fù)債表的

84785043 

2022 03/24 20:27
那個預(yù)收賬款調(diào)了

bamboo老師 

2022 03/24 20:28
預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款 應(yīng)該是負(fù)數(shù)填寫


相關(guān)問答
查看更多-
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款是預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方?這樣對不對?
415
-
老師,科目余額表應(yīng)收賬款在貸方,比如10萬,那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬嗎
72
-
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里才能是正數(shù),調(diào)到其他應(yīng)收賬款可以嗎?
351
-
ERP里資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù),應(yīng)收賬款余額數(shù),以及審計報告上的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)都不一樣?可能是什么原因造成的?有外幣業(yè)務(wù)
1528
-
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款,是=應(yīng)收賬款?預(yù)收賬款嗎?
404