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你好老師,調(diào)整2020年社保管理費用記在2022年合適嗎?之前會計可能2020年社保其他應收款一直有5040.84的借方余額,怎么處理



同學您好 您的意思是調(diào)整以前年度是數(shù)據(jù)是嗎,著差額生什么原因?qū)е碌?/div>
2022 03/24 20:44

84785031 

2022 03/24 20:53
應該計提后沒扣,就有余額了

文老師 

2022 03/24 21:00
其他應收款有余額是您實際發(fā)工資的時候沒有扣到是嗎?

84785031 

2022 03/24 22:06
應該是吧,我也是初次做報稅,不是特別會,反正借方有余額,我怎么做比較好

文老師 

2022 03/24 22:10
那您這應該是收不到的話,就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸其他應收款

84785031 

2022 03/24 22:34
不可以管理費用哈

文老師 

2022 03/24 22:43
是的,管理費用不太合適,這是應收沒有收回來的


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