問題已解決
去年我們買的材料,收到專票,后來今年發(fā)現(xiàn)錯誤,要求對方紅沖了,又開了一張正確的.這個怎么做分錄呀跨年了



先做相反分錄,再做正確分錄。一負(fù)一正,為0
2022 03/25 11:22

84785029 

2022 03/25 11:30
跨年度了,可以用以前年度損益調(diào)整嗎

文文老師 

2022 03/25 11:42
不需要用。因為一反一正,不影響銷售額與利潤,也不影響增值稅

84785029 

2022 03/25 11:49
去年收到的發(fā)票是比正確的多的

文文老師 

2022 03/25 11:52
那也建議直接處理在22年。做為22年損益

84785029 

2022 03/25 11:57
還是正常做負(fù)數(shù)科目,去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本用以前損益代替還是直接主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

文文老師 

2022 03/25 12:01
正常做負(fù)數(shù)科目,去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本 直接主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
