問題已解決
老師,我21年漏計提了一筆稅,21年的企業(yè)所得稅已經(jīng)報了,但是年報還沒有報,我現(xiàn)在要怎么做呢



你好,具體的是哪一個稅款的?
2022 03/25 13:15

84784968 

2022 03/25 13:15
土地增值稅

郭老師 

2022 03/25 13:17
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費、土地增值稅
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交,
納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目30欄,填寫稅收金額。

84784968 

2022 03/25 13:20
你說的在那一個月做呢

84784968 

2022 03/25 13:21
還有一筆印花稅多計提了

郭老師 

2022 03/25 13:26
做到這個月的
借應(yīng)交稅費、印花稅,
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤。

84784968 

2022 03/25 13:31
是不是都算在2022年了

郭老師 

2022 03/25 13:35
是的是的,都在二二年里面做的。
