問題已解決
老師,做公司內(nèi)賬,做了銷項稅,沒做進項稅,月未銷項稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到末交稅金里去,交增值稅時怎么做賬。



你好
這個你沒有做進項的話,由于你是做內(nèi)帳,你銷項和繳納增值稅的部分,做到成本里面去
2022 03/26 07:32

84784981 

2022 03/26 13:52
如銷售貨物開發(fā)票價稅合計10萬,價99009.9,稅990.1,我是這樣做的,借:應收賬款10萬,貸:主營業(yè)務收入99009.9? 貸:應交稅金-銷項稅 990.1
如交增值稅990.1銀行支付,借:應交稅金~己交稅金990.1? 貸:銀行存款990.1

84784981 

2022 03/26 13:57
我們進材料款,很多供應商都不給開票,我都以收據(jù)或材料進貨單入成本的,而且有的開的進項票金票和進貨單金額是不一致的,有的我公司要供應商多開票,然后給供應商稅金錢,如我們進材料20萬元,我們要供應商開25萬的進項票給我們。

王超老師 

2022 03/26 14:28
?你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?

84784981 

2022 03/26 14:42
我們進材料都是以收據(jù)或進貨清單入成本賬的

84784981 

2022 03/26 14:47
就是想知道交增值稅怎樣賬務處理,開銷售發(fā)票是以不含稅價做的收入,買材料是以材料進貨單做的成本,進項發(fā)票和實際買的材料金額是不一致的,所以沒辦法進項稅

王超老師 

2022 03/26 14:50
你這個繳納增值稅是
借:增值稅
貸:銀行存款
你這個多出來的部分,因為是內(nèi)帳
借:主營業(yè)務成本
貸:增值稅

84784981 

2022 03/26 15:07
交的增值稅時我是借:應交稅金~己交稅? 貸:銀行存款,老師是再多做一筆分錄,借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅增值稅-己交稅金

王超老師 

2022 03/26 15:19
是的,一直是在說,你差額部分作為你的成本的

84784981 

2022 03/26 17:38
好的,謝謝老師

王超老師 

2022 03/26 17:39
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
