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某企業(yè)2020年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元,實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額1000萬元,適用企業(yè)所得稅稅率25%。計算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額?

84785032| 提問時間:2022 03/26 13:50
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額120*60%=72 10000*0.005=50納稅調(diào)增120-50=70 應(yīng)納稅所得額1000+70=1070
2022 03/26 13:52
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