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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,在建工程這個科目,在建工程在預(yù)計可使用時,我可以不結(jié)轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用,直接借記費(fèi)用,代記在建工程攤銷嗎



您好
在建工程達(dá)到預(yù)計了使用狀態(tài)應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目
2022 03/27 07:25

84784961 

2022 03/27 07:40
因?yàn)楹罄m(xù)還有一些支出會發(fā)生怎么處理

84784961 

2022 03/27 07:41
因?yàn)槲抑叭绻D(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,在折舊了,后來竣工報告上的原值跟我之前的原值有差額

bamboo老師 

2022 03/27 07:50
有差額再調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值

84784961 

2022 03/27 07:59
是在原先基礎(chǔ)上原值增加嗎

84784961 

2022 03/27 08:01
如果我增加原值,我之前計提的折舊額會不會計提少了,還是說,我在系統(tǒng)里增加原值,然后金蝶系統(tǒng)提的折舊額到下個月才會增加

bamboo老師 

2022 03/27 08:03
是在原先基礎(chǔ)上原值增加

bamboo老師 

2022 03/27 08:04
在系統(tǒng)里增加原值,然后金蝶系統(tǒng)提的折舊額到下個月才會增加
