問題已解決
以前年度的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)怎么做分錄



借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
2022 03/28 10:38

郭老師 

2022 03/28 10:38
少折舊的可以補(bǔ)上的。

84785037 

2022 03/28 10:39
直接補(bǔ)進(jìn)管理費(fèi)用折舊費(fèi)嗎

郭老師 

2022 03/28 10:41
你好,以前年度的應(yīng)該用利潤分配來做。

84785037 

2022 03/28 10:59
非盈利組織沒有利潤分配呢

郭老師 

2022 03/28 11:01
你好,直接借管理費(fèi)用、折舊費(fèi)就可以的。

84785037 

2022 03/28 11:06
以前的折舊費(fèi)還要再做分錄嗎

郭老師 

2022 03/28 11:07
你好,需要的補(bǔ)上的在這個(gè)月一塊兒補(bǔ),用管理費(fèi)用補(bǔ)就可以。
