問題已解決
老師做了金稅盤那個抵減分錄之后,是不是科余表和報表的管費金額是不一致。是沒問題的嗎?



應該是一樣的,借應交稅費,應交增值稅、
借管理費用負數(shù),
你填寫這個就是一樣的。
2022 03/28 13:11

84785011 

2022 03/28 14:32
老師,發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 280 貸:銀行存款 280 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 280 貸:管理費用—辦公費 280?

郭老師 

2022 03/28 14:32
你把管理費用放到借方負數(shù)。

84785011 

2022 03/28 14:32
對嗎?怎么又變負數(shù)了呢?我還是沒搞明白

郭老師 

2022 03/28 14:32
你好,管理費用,它是借方發(fā)生額。
如果你把它的發(fā)生額放在貸方,會影響利潤表,和科目余額表不一致。

84785011 

2022 03/28 14:33
哦那我憑證弄錯了該怎么辦呢?還不是今年的。

84785011 

2022 03/28 14:33
之前老師是這么說的,我也是醉了

84785011 

2022 03/28 14:34
我直接改可以嗎反正利潤表對的,科目余額表多了

郭老師 

2022 03/28 14:37
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2022 03/28 14:37
反結(jié)賬修改就可以的。

84785011 

2022 03/28 14:39
OK,謝謝老師,我跟您再確認一下,發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 280 貸:銀行存款 280 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 280 借:管理費用—辦公費 -280?

郭老師 

2022 03/28 14:41
對的是的,是這么做的。

84785011 

2022 03/28 14:44
謝謝老師

郭老師 

2022 03/28 14:45
不要客氣,工作愉快。
