當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,實(shí)操做賬時(shí)的庫存商品科目應(yīng)該怎么使用?。烤褪侨胴洠òl(fā)票暫時(shí)沒收到),借庫存商品,貸銀行存款是嗎?然后賣出去的時(shí)候呢?



可以的,可以這么做的。
借銀行存款
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 03/28 15:00

84785043 

2022 03/28 15:22
可是我購貨的發(fā)票還沒收到呢,那當(dāng)收到了發(fā)票又應(yīng)該怎么處理呢

郭老師 

2022 03/28 15:25
沒有收到發(fā)票,你貨物已經(jīng)到了,就可以正常做發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

郭老師 

2022 03/28 15:25
然后做發(fā)票的
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

84785043 

2022 03/28 15:57
那就是購一筆貨我要做多少筆分錄呢?

郭老師 

2022 03/28 15:59
你好,購入進(jìn)來你先暫估入庫,沒有發(fā)票的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票到了之后紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,然后再做發(fā)票的在做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

84785043 

2022 03/28 16:31
那在這個(gè)暫估入庫還沒進(jìn)成本的時(shí)候,我要賣貨并開發(fā)票給對方呢?那這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?

郭老師 

2022 03/28 16:33
你好,上面我不給你做了嗎?
借銀行存款
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

郭老師 

2022 03/28 16:33
你給對方開了發(fā)票,確認(rèn)收入,那你有收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本。
