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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師:去年支付給對(duì)方的服務(wù)費(fèi),今年發(fā)生退費(fèi)對(duì)方也是今年給我們開的紅字發(fā)票,匯算時(shí)這筆要調(diào)增嗎



對(duì)的是的,需要調(diào)整的。
2022 03/29 08:18

84785020 

2022 03/29 08:50
老師,如果退款發(fā)生在五月三十一號(hào)之后呢

郭老師 

2022 03/29 08:50
你好,紅沖當(dāng)年的費(fèi)用影響當(dāng)年的利潤(rùn)。

84785020 

2022 03/29 09:10
謝謝老師,就是說如果退款發(fā)生在匯算前就做納稅調(diào)整,發(fā)生在匯算后就算今年的,也不用更正去年的報(bào)表。假如退款一萬(wàn),是否填在105000表,扣除項(xiàng)30行,賬載10000,稅收0

郭老師 

2022 03/29 09:12
號(hào)對(duì)的是的,是這么做的。

84785020 

2022 03/29 09:15
謝謝老師,每次回答都很清晰準(zhǔn)確

郭老師 

2022 03/29 09:18
不用客氣,工作愉快。

84785020 

2022 03/29 09:32
老師,賬載填10000,稅收填0,是對(duì)的吧。因?yàn)橘~上做的是負(fù)數(shù)沖減服務(wù)費(fèi),有點(diǎn)不確定了

郭老師 

2022 03/29 09:43
哦對(duì)的是的,是這么理解,是這么做的。

84785020 

2022 03/29 09:46
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 03/29 09:50
不要客氣,工作愉快。
