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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,想請(qǐng)問一下,如果上期有留抵稅,本期的銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后,還要做其他的分錄嗎?



只要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出出未交增值稅就可以的
2022 03/29 14:48

84784981 

2022 03/29 14:50
那還需要將未交增值稅沖抵留抵稅嗎?

辜老師 

2022 03/29 14:50
你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅是在什么科目里面

84784981 

2022 03/29 14:52
之前 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額有余額

辜老師 

2022 03/29 14:52
你本期銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎,

84784981 

2022 03/29 14:53
對(duì)的,本期只有銷項(xiàng) 然后申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)直接從留抵稅里抵減的

辜老師 

2022 03/29 14:54
那你直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)就是了,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額

84784981 

2022 03/29 14:54
好的 謝謝老師 明白 了

辜老師 

2022 03/29 14:55
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
