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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,上個月購買了大米,油等,本月收到發(fā)票,但還沒有支付,第三個月才支付,上個月掛著應(yīng)付賬的,那么本期收到了發(fā)票還沒有付如何做分錄?



你好!收到大米等做會計(jì)分錄了嗎?
2022 03/29 15:04

84784996 

2022 03/29 15:11
上個月收到大米,油,掛了賬借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付款,本月收到了發(fā)票,但還沒有付款

QQ老師 

2022 03/29 15:30
你好!沒有差額直接放到憑證后邊,按規(guī)定份話上個月沒有收到發(fā)票應(yīng)該是按暫估處理,這個月收到發(fā)票原分錄紅字沖回在按藍(lán)字發(fā)票金額做一張

84784996 

2022 03/29 15:38
那么沖的時候是做什么分錄,我上月掛賬是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款這樣對嗎?

QQ老師 

2022 03/29 15:50
你好!就是上月分錄紅字就可以,

84784996 

2022 03/29 15:51
好的,謝謝老師

QQ老師 

2022 03/29 15:52
不客氣歡迎下次提問
