問題已解決
老師,異地預繳增值稅時,我們勞務分包發(fā)票已經(jīng)抵減增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)勞務分包發(fā)票開多了,需要紅沖100萬。請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票100萬,下面怎么辦?



你好,沒有影響的,直接開紅字發(fā)票沖減當期收入和應交增值稅,即可。
2022 03/29 15:38

84784967 

2022 03/29 16:18
抵減的異地預交增值稅不用管嗎?

84784967 

2022 03/29 16:19
紅字發(fā)票要不要在下次開外經(jīng)證異地預交時減掉?

84784967 

2022 03/29 16:30
老師回復我一下,感謝好評

蔣飛老師 

2022 03/29 16:31
你好!抵減的異地預交增值稅不用管的

蔣飛老師 

2022 03/29 16:32
紅字發(fā)票,在下次開外經(jīng)證異地預交時減掉,即可。
