問題已解決
老師,當(dāng)期的銷項大于進(jìn)項,上期還有留底稅額,怎么做分錄,那相反的進(jìn)項大于銷項,上期也有留底稅額,怎么做分錄



?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/30 08:55

84784954 

2022 03/30 08:58
老師你看看我這樣對不會對

84784954 

2022 03/30 09:00
老師,你看看

84784954 

2022 03/30 09:01
剛剛發(fā)的是第二個步,這個是第一步

樸老師 

2022 03/30 09:08
同學(xué)你好
待抵扣的勾選了嗎

84784954 

2022 03/30 09:10
勾選了的,也做了轉(zhuǎn)抵扣稅額的分錄

樸老師 

2022 03/30 09:36
那你第二個圖片的分錄就是正確的

84784954 

2022 03/30 09:38
老師,就是我上期有留底稅額,檔期的銷項大于進(jìn)項,反之。這個我一直沒有搞懂

樸老師 

2022 03/30 09:45
同學(xué)你好
就是我上面給你的分錄
