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問(wèn)題已解決

老師,開(kāi)票200萬(wàn),分已完工和未完工的,是不是已完工的結(jié)轉(zhuǎn)成本,未完工的結(jié)轉(zhuǎn)不了?未完工的怎么做賬呢?(建筑行業(yè))另外收到預(yù)收賬款要不要確認(rèn)收入?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/31 08:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!沒(méi)完工的,其實(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)。跟完工的一樣的結(jié)轉(zhuǎn)(按要求是這樣,但是實(shí)操中,很多不這樣) 預(yù)收款可以先不用確認(rèn)收入
2022 03/31 08:37
84784994
2022 03/31 08:49
我們只收到了兩筆預(yù)付款,也要確人收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
宋生老師
2022 03/31 08:53
你好!預(yù)收款可以先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784994
2022 03/31 09:04
不好意思,老師,我想問(wèn)的就是已開(kāi)票已預(yù)繳所有稅款的200萬(wàn)是不是一定要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?可不可分兩部分:已完工的做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)------應(yīng)交增值稅------銷(xiāo)項(xiàng)稅額;未完工的做:借:應(yīng)收賬款 貸 在建工程(還是其他什么科目?) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)------應(yīng)交增值稅------銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后完工后再做:借:在建工程 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2022 03/31 09:06
您好!你如果都已經(jīng)開(kāi)票,就都做收入。
84784994
2022 03/31 09:13
你的意思是以開(kāi)票為依據(jù)對(duì)嗎?開(kāi)了票就要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?那兩次預(yù)收款有一筆開(kāi)了票一筆沒(méi)開(kāi)票是不是開(kāi)了票的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)開(kāi)票的一筆可以先不確認(rèn)收入?
宋生老師
2022 03/31 09:15
你好!是的。實(shí)操中,你先開(kāi)票的,開(kāi)票就要確認(rèn)
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