問題已解決
乙方一月份預付了一部分款項,他要等三月份一起開發(fā)票,我怎么做賬?



您好
收款的時候
借:銀行存款
貸:預收賬款
三月份開具發(fā)票
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022 03/31 12:50

84785010 

2022 03/31 12:50
我單張發(fā)票最高十萬,他開十幾萬,預付了五千,我怎么弄

84785010 

2022 03/31 12:52
把開的兩張發(fā)票合并一張憑證上?

bamboo老師 

2022 03/31 12:54
把開的兩張發(fā)票合并一張憑證上

84785010 

2022 03/31 12:56
三月份是我先開發(fā)票,他后付款,我做賬不應該做預收賬款吧?不是應該做應收嗎?但之前的預收賬款和現(xiàn)在的應收賬款怎么區(qū)分記賬

bamboo老師 

2022 03/31 12:58
您不是已經(jīng)預收了么?
一預到底 用了預收科目 這個科目就一直用預收

84785010 

2022 03/31 13:01
嗯,知道了,謝謝

bamboo老師 

2022 03/31 13:02
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
