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問題已解決

乙方一月份預付了一部分款項,他要等三月份一起開發(fā)票,我怎么做賬?

84785010| 提問時間:2022 03/31 12:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 三月份開具發(fā)票 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022 03/31 12:50
84785010
2022 03/31 12:50
我單張發(fā)票最高十萬,他開十幾萬,預付了五千,我怎么弄
84785010
2022 03/31 12:52
把開的兩張發(fā)票合并一張憑證上?
bamboo老師
2022 03/31 12:54
把開的兩張發(fā)票合并一張憑證上
84785010
2022 03/31 12:56
三月份是我先開發(fā)票,他后付款,我做賬不應該做預收賬款吧?不是應該做應收嗎?但之前的預收賬款和現(xiàn)在的應收賬款怎么區(qū)分記賬
bamboo老師
2022 03/31 12:58
您不是已經(jīng)預收了么? 一預到底 用了預收科目 這個科目就一直用預收
84785010
2022 03/31 13:01
嗯,知道了,謝謝
bamboo老師
2022 03/31 13:02
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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