問題已解決
那如果我1月份無票收入交增值稅了,那我在2月份無票收入沖回來了,那么我這里這個(gè)交的增值稅是不是要退回來呢



我的這個(gè)是可以重建銷項(xiàng)稅額的
2022 03/31 14:08

84784999 

2022 03/31 14:10
你說的不明白,那我無票收紅沖了,我在1月份的銷項(xiàng)紅沖了,進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了, 這個(gè)已交的增值稅要怎么處理呢

東老師 

2022 03/31 14:12
你二月份無票收入紅沖了沖銷你二月份的銷項(xiàng)稅額,明白了嗎。

84784999 

2022 03/31 14:14
還是不太明白,我2月份開了1月份的這個(gè)無票收入了,但是我1月份無票收入有交增值稅,這個(gè)是要怎么處理呢

東老師 

2022 03/31 14:15
你申報(bào)的時(shí)候無票收入沖銷了,負(fù)數(shù)會(huì)是得銷項(xiàng)稅額減少啊

84784999 

2022 03/31 14:16
但是我又認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,之前的進(jìn)項(xiàng)沒有抵銷項(xiàng)的

東老師 

2022 03/31 14:17
不管之前的進(jìn)項(xiàng)就說你這個(gè)沖銷的紅字會(huì)是得銷項(xiàng)稅額減少

84784999 

2022 03/31 14:20
可是我1月份有用加計(jì)抵減5705.55元,到 紅沖加我這里這個(gè)加計(jì)抵減的用不了,要怎么記賬了呢,我1月份可以用,但2月份不能用了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)有5705.55的這個(gè)在貸方的, 要怎么處理呢

東老師 

2022 03/31 14:22
你說的這個(gè)我不太明白啥意思?和你紅字有啥關(guān)系

84784999 

2022 03/31 14:28
你看下我這個(gè)加計(jì)抵減的為什么還要貸方余額呢

84784999 

2022 03/31 14:29
這個(gè)加計(jì)抵減為什么還有貸方余額

東老師 

2022 03/31 14:36
你為什么做個(gè)負(fù)數(shù)那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候加計(jì)抵減也得沖了

84784999 

2022 03/31 14:38
我這里把這個(gè)刪除就平了

東老師 

2022 03/31 14:38
對(duì)你肯定是刪除,要不然肯定批不了。
