問題已解決
酒店1月份收到客戶房費(fèi)預(yù)付款400萬元。1-2月合計(jì)發(fā)生房費(fèi)120萬元,已在2月為客戶開具專票;3月發(fā)生房費(fèi)74.4萬,并開具280萬元專票;請問酒店3月的納稅申報(bào)和賬務(wù)處理怎么操作?



你好
借,銀行存款400
貸,預(yù)收賬款400
借,預(yù)收賬款280
貸,主營業(yè)務(wù)收入280÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)280÷1.06×6%
申報(bào)按開票收入填寫
2022 03/31 22:47

84785012 

2022 04/01 07:56
老師,那四月份的房費(fèi)從前臺轉(zhuǎn)入后臺平賬的時候做什么分錄呢

陳詩晗老師 

2022 04/01 08:31
只是預(yù)售賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)收入就行呀。
