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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,A單位有一塊水表,給B單位用,我們在收到B單位水費(fèi)時怎么做分錄?我當(dāng)時先幫B單位墊付水費(fèi)時做借應(yīng)付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應(yīng)付款可對?



您好
墊付的時候
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到墊付
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
2022 04/01 21:10

84784999 

2022 04/01 21:27
老師我上面做的不可以嗎?

bamboo老師 

2022 04/01 21:27
用其他應(yīng)收款科目比較合適

84784999 

2022 04/01 21:35
我當(dāng)是是先收到的錢,所以就借銀行貸應(yīng)付,后來月底才付的水費(fèi),才做的借應(yīng)付貸銀行順序上有差!

84784999 

2022 04/01 21:37
我想起來了先收的錢

84784999 

2022 04/01 21:37
后再付的水費(fèi)

bamboo老師 

2022 04/01 21:37
如果先收到錢 那您這樣寫分錄可以的?
因?yàn)槟懊嬲f的是當(dāng)時先墊付
我當(dāng)時先幫B單位墊付水費(fèi)時做借應(yīng)付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應(yīng)付款可對?

84784999 

2022 04/01 21:43
就是說是對的吧?

bamboo老師 

2022 04/01 21:43
是的 您那樣寫對的

84784999 

2022 04/01 21:49
老師比如說負(fù)債類科目,錄入系統(tǒng)就是借減貸增,像我這樣錄入軟件提數(shù)據(jù)是可受影響,就是說我看負(fù)債系統(tǒng)方向是貸方,我現(xiàn)在這樣做就是在借方,可看懂?

bamboo老師 

2022 04/01 21:50
如果您先收款的話
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
然后再
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
按照這個順序錄入

84784999 

2022 04/01 21:59
這個應(yīng)收應(yīng)付有點(diǎn)暈

84784999 

2022 04/01 22:02
還有就是發(fā)工資是個稅已在工資表上扣除了發(fā)的是實(shí)發(fā)數(shù),但是下月交個稅是支付這個分錄咋寫?

bamboo老師 

2022 04/01 22:08
發(fā)放工資的時候
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
下個月交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
貸:銀行存款

84784999 

2022 04/01 22:09
我按工資表扣除時,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收,交個稅給稅務(wù)局是借應(yīng)收貸銀行

bamboo老師 

2022 04/01 22:13
按工資表扣除應(yīng)該像我上面那樣寫分錄的
