當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,我單位執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年計提的管理費(fèi)用金額錯了,應(yīng)該是33元,做賬看成330了,管理費(fèi)用做多了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整處理呢 當(dāng)時的分錄是 借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)付款 請教了老師說,借 其他應(yīng)付款,貸 本年利潤未分配利潤 但是管理費(fèi)用不需要調(diào)整嗎,當(dāng)時做多了



你好;? ? ? ? ? ? ?那你就把多的金額做 成:借 其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤 這樣來處理 。 不調(diào)整管理費(fèi)用; 因?yàn)槟憧缒炅? ?
2022 04/02 10:24

84784985 

2022 04/02 10:25
就做這一筆分錄調(diào)整就行,管理費(fèi)用 不用管了是吧

meizi老師 

2022 04/02 10:31
?你好;? ?是的。? 就這樣做即可。到時考慮 是否影響所得稅在處理? ??

84784985 

2022 04/02 10:38
費(fèi)用多了,所得稅少了

meizi老師 

2022 04/02 10:43
你好; 你多做了費(fèi)用了。 那么沖掉費(fèi)用; 你利潤會增加; 所得稅會補(bǔ)繳納的?

84784985 

2022 04/02 10:47
嗯,把多做的費(fèi)用調(diào)回來,在三月份的賬里怎么做那

meizi老師 

2022 04/02 10:59
你好;? ? 按我上面做的?借 其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤 這樣來處理?

84784985 

2022 04/02 11:06
好的,謝謝

84784985 

2022 04/02 11:06
好的,謝謝

meizi老師 

2022 04/02 11:15
不客氣的。幫到你就好 ;滿意請給予評價??
