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問題已解決

老師今年有個留底退稅的政策,如果退了稅這個進項發(fā)票就不能再用了是不 如果申請了退稅分錄怎么做呢 我看有個增量有個存量怎么區(qū)分的呢

84784964| 提問時間:2022 04/02 12:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對的 2.退還的增量留抵稅額的賬務處理,進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,分錄:借:銀行存款,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額);若賬務上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅”科目,分錄:借:銀行存款,貸:應交稅費--未交增值稅
2022 04/02 12:31
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