問題已解決
之前別人給開的專票 已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在我這邊開紅字信息表 那之前抵扣的稅額怎么補(bǔ)呢



。您好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 04/02 13:55

84785045 

2022 04/02 13:57
比如我今天開的紅字信息表 進(jìn)項數(shù)額是月底認(rèn)證的時候 加上去嗎

玲老師 

2022 04/02 13:58
前面不是說已經(jīng)抵扣了嗎?
。已經(jīng)抵扣。是把抵扣的做轉(zhuǎn)出就行
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項要交稅。

84785045 

2022 04/02 13:59
具體步驟怎么操作呢

玲老師 

2022 04/02 14:04
增值稅附表,二,填寫紅字發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84785045 

2022 04/02 14:04
那是要到月底再轉(zhuǎn)嗎

玲老師 

2022 04/02 14:06
您好。是的,月底底轉(zhuǎn)出。申報期填寫申報表。

84785045 

2022 04/02 14:07
就是得等申報的時候弄 對吧

玲老師 

2022 04/02 14:08
申報時候填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。是的

84785045 

2022 04/02 14:34
就是申報報稅的時候弄 但是我的發(fā)票認(rèn)證稅額是不是就要增加呢

玲老師 

2022 04/02 14:36
。是你原來抵扣沒有抵扣了的進(jìn)項已經(jīng)留底的進(jìn)項退稅。

84785045 

2022 04/02 14:37
那不是等于還少稅嗎 因為當(dāng)時抵了那么多 現(xiàn)在沖紅了 不是對不上當(dāng)時的那個抵扣的稅額了嗎

玲老師 

2022 04/02 14:39
發(fā)錯了,是回復(fù)其他學(xué)員了。
申報的時候填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。然后當(dāng)期如果不想交稅,就多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項。

84785045 

2022 04/02 14:41
比如我4月份沖紅的里面稅額有2萬 4月底認(rèn)證發(fā)票時候認(rèn)證稅額是10萬 因為之前的那個要補(bǔ) 我是不是就可以認(rèn)證12萬的發(fā)票稅額 把之前的補(bǔ)上去 然后再進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是嗎

玲老師 

2022 04/02 14:48
這樣處理是正確的。

84785045 

2022 04/02 14:49
就是4月多認(rèn)證稅額 把之前那個紅沖已經(jīng)抵扣的稅額給補(bǔ)上 再進(jìn)項轉(zhuǎn)出 還是說進(jìn)項轉(zhuǎn)出再這之前操作

玲老師 

2022 04/02 14:50
進(jìn)項轉(zhuǎn)出那一個月,你就多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項,這樣不用交稅。

84785045 

2022 04/02 14:51
就是補(bǔ)上 對吧 等于我4月開的紅字信息表 然后4月底認(rèn)證多點(diǎn)進(jìn)項 是吧

玲老師 

2022 04/02 15:00
你好 對 就是這個意思 的? ?4月的要在 5.15號前認(rèn)證?
